Orden de Compra. Nº2280-1624-SE23 "6, SP. 91374 - GESTION - COLEGIO JUAN SEBASTIAN BACH - SUMINISTRO Y MANTENCIÓN DE VENTANAS Y ACCESORIOS - PP. 500-2021 ID1191380-9-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1624-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2023
Nombre de la Orden de Compra 6, SP. 91374 - GESTION - COLEGIO JUAN SEBASTIAN BACH - SUMINISTRO Y MANTENCIÓN DE VENTANAS Y ACCESORIOS - PP. 500-2021 ID1191380-9-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1191380-9-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 87590
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIAR FACTURA A CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL 
CONTACTO INFRAESTRUCTURA: JOSE LUIS LOEBEL FONO: 632-220230 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L.
Razón Social CONSTRUCTORA NILTON OSMARDEL VILLEGAS ISLA E.I.R.L
R.U.T. 76.390.563-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171614
Pantallas de ventana1GlobalVIDRIO 5 MM TRASLUCIDO PAR VENTANAS Y PUERTAS   $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
30171614
Pantallas de ventana1GlobalVIDRIO 5 MM CATEDRAL O SEMILLA PARA VENTANAS Y PUERTAS  $ 276.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000
Total Neto $ 461.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.590
TOTAL OC $ 548.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.