Orden de Compra. Nº2280-1627-SE13 "1, GESTION, DAEM, SERVICIO DE MOVILIZACION ALUMNOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1627-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2013
Nombre de la Orden de Compra 1, GESTION, DAEM, SERVICIO DE MOVILIZACION ALUMNOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-75-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna Valdivia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MarcosGodoy
Razón Social MARCO AURELIO GODOY TRIVINOS
R.U.T. 12.993.472-7
Sucursal MarcosGodoy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definida TRASLADO DE ALUMNOS DESDE SECTOR GUACAMAYO, LA ESTANCIA, POBLACION DE ARICA, POBLACION MIRAFLORES HASTA COLEGIO LEONARDO DA VINIC DE LUNES A VIERNES MES DE MAYO 2013.- $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DESDE SECTOR NIEBLA A CENTENILLA IDA Y REGRESO MES MAYO 2013.- $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DESDE NIEBLA A INTERNADO DE CURIÑANCO Y DIVERSOS SECTORES CERCANOS IDA Y REGRESO LUNES Y VIERNES MES MAYO 2013.- $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
Total Neto $ 3.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.200.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.