Orden de Compra. Nº2280-163-SE22 "11, SP.77533 JUNJI. SC PEDACITO DE CIELO. PROCESO DE SANITIZACIÓN - CONTRATO SUMINISTRO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-163-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2022
Nombre de la Orden de Compra 11, SP.77533 JUNJI. SC PEDACITO DE CIELO. PROCESO DE SANITIZACIÓN - CONTRATO SUMINISTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-50-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SISTEMA MODULAR .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 20619,75
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vanessa Hugo Osorio
Razón Social VANESA ROCIO HUGO OSORIO
R.U.T. 15.978.391-k
Sucursal Vanessa Hugo Osorio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1UnidadSanitización de 434.1 mts 2 en sala cuna y jardín infantil Pedacito de Cielo de acuerdo a contrato suministro Propuesta Pública N° 405-2020  $ 108.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.525 $ 108.525
Total Neto $ 108.525
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.620
TOTAL OC $ 129.145


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.