Orden de Compra. Nº2280-1710-SE15 "1, SP.6630-6629-6606, ESC.ESPAÑA, MANTENCION DE 29 COMBUSTIONES LENTAS, SUMINSITRO E INSTALACION DE ENCHUFES BIBLIOTECA, MANTENCION DE 2 EQUIPO DE ILUMINACION BIBLIOTECA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPOS DE ILUMINACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE GR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1710-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2015
Nombre de la Orden de Compra 1, SP.6630-6629-6606, ESC.ESPAÑA, MANTENCION DE 29 COMBUSTIONES LENTAS, SUMINSITRO E INSTALACION DE ENCHUFES BIBLIOTECA, MANTENCION DE 2 EQUIPO DE ILUMINACION BIBLIOTECA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPOS DE ILUMINACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE GR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2280-243-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna Valdivia
Impuesto 59090
Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 111148244
Razón Social GENOVEVA VERONICA LIENLAF HUALME
R.U.T. 11.114.824-4
Sucursal 111148244
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111501
Artefactos fluorescentes1UnidadSUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE ILUMINACIONde acuerdo a lo solicitado $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
39111501
Artefactos fluorescentes4UnidadMANTENCION DE EQUIPOS DE ILUMINACIONde acuerdo a lo solicitado $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadSUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED CON SENSORde acuerdo a lo solicitado $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
39121402
Enchufes eléctricos10UnidadSUMINISTRO E INSTALACION DE GRADAS EN CAJA ESCALAde acuerdo a lo solicitado $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadSUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHUFESde acuerdo a lo solicitado $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadMANTENCION DE EQUIPOS DE ILUMINACION BIBLIOTECAde acuerdo a lo solicitado $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 311.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.090
TOTAL OC $ 370.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.