Orden de Compra. Nº2280-1801-SE23 "5, SP 91634 - GESTIÓN - COLEGIO TTE. MERINO - SERVICIO MANTENCIÓN DE EXTINTORES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1801-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2023
Nombre de la Orden de Compra 5, SP 91634 - GESTIÓN - COLEGIO TTE. MERINO - SERVICIO MANTENCIÓN DE EXTINTORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1191380-20-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212999/2152206999 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 35701
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIAR COPIA DE FACTURA A : FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LILA ROSARIO
Razón Social EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA
R.U.T. 76.356.363-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LILA ROSARIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores17UnidadMANTENCIÓN EXTINTOR PQS AL 90%, 6 KILOS  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000
46191601
Extintores1UnidadEXTINTOR CERTIFICADO PQS AL 90% 6 KILOS  $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900
Total Neto $ 187.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.701
TOTAL OC $ 223.601


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.