Orden de Compra. Nº
2280-1811-AG23
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2 SP 91670, GESTIÓN, ESCUELA EL BOSQUE, ADQUISICIÓN ÚTILES DE ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-1664-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2280-1811-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
2 SP 91670, GESTIÓN, ESCUELA EL BOSQUE, ADQUISICIÓN ÚTILES DE ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-1664-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna
Valdivia
Impuesto
37544
Dirección de Envío de la Factura
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Clean House
Razón Social
COMERCIALIZADORA CLEAN HOUSE SPA
R.U.T.
77.159.167-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Clean House
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
15
Unidad
BOLSAS DE BASURA 50 X 70 X 10 UNIDADES
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
46181504
Guantes protectores
10
Unidad
PAR DE GUANTES ASEO TALLA S
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
47131803
Desinfectantes domésticos
50
Unidad
CLORO TRADICIONAL X 1 LTS. CERTIFICADO POR ISP Y CON FECHA DE CADUCIDAD NO MENOR A SEIS MESES
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad
CLORO GEL X 900 CC. CERTIFICADO POR ISP Y CON FECHA DE CADUCIDAD NO MENOR A SEIS MESES
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.400
$ 26.400
47121806
Escurridor de trapero
10
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL 360 CC AEROSOL
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
47121701
Bolsas de basura
25
Unidad
BOLSAS DE BASURA 80 X 110 X 10 UNIDADES
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
47131615
Escobillones
10
Unidad
ESCOBILLONES INTERIOR
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
14111703
Toallas de papel
3
Unidad
PACK TOALLA DE PAPEL 2 X 200 MTS
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
14111704
Papel higiénico
10
Unidad
PACK PAPEL HIGIENICO 4 X 500 MTS
$ 6.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.750
$ 68.750
Total Neto
$ 197.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.544
TOTAL OC
$ 235.144
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.467.018-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.132.256-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
8.128.362-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.080.580-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.075.976-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.341.344-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.404.653-4
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.806.000-0
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.159.167-1
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.115.548-0
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.