Orden de Compra. Nº2280-1811-AG23 " 2 SP 91670, GESTIÓN, ESCUELA EL BOSQUE, ADQUISICIÓN ÚTILES DE ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-1664-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1811-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2023
Nombre de la Orden de Compra 2 SP 91670, GESTIÓN, ESCUELA EL BOSQUE, ADQUISICIÓN ÚTILES DE ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-1664-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 37544
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clean House
Razón Social COMERCIALIZADORA CLEAN HOUSE SPA
R.U.T. 77.159.167-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Clean House
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura15UnidadBOLSAS DE BASURA 50 X 70 X 10 UNIDADES  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
46181504
Guantes protectores10UnidadPAR DE GUANTES ASEO TALLA S  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadCLORO TRADICIONAL X 1 LTS. CERTIFICADO POR ISP Y CON FECHA DE CADUCIDAD NO MENOR A SEIS MESES  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadCLORO GEL X 900 CC. CERTIFICADO POR ISP Y CON FECHA DE CADUCIDAD NO MENOR A SEIS MESES  $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
47121806
Escurridor de trapero10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC AEROSOL  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
47121701
Bolsas de basura25UnidadBOLSAS DE BASURA 80 X 110 X 10 UNIDADES  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONES INTERIOR  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
14111703
Toallas de papel3UnidadPACK TOALLA DE PAPEL 2 X 200 MTS  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
14111704
Papel higiénico10UnidadPACK PAPEL HIGIENICO 4 X 500 MTS   $ 6.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.750 $ 68.750
Total Neto $ 197.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.544
TOTAL OC $ 235.144


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.467.018-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.132.256-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 8.128.362-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.080.580-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.075.976-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.806.000-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.159.167-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.