Orden de Compra. Nº2280-187-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2280-136-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-187-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2280-136-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION MATERIAL PARA LA PANADERIA DE LA ESC.DIF.WALTER SCHMIDT
Proveniente de Licitación 2280-136-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna -1
Impuesto 21905,1
Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC ORDENES E HIJOS LTDA
R.U.T. 77.109.640-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50151514
Grasas de plantas y verduras comestibles3BolsaGrasas de plantas y verduras comestiblesKG.MARGARINA $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10BolsaProductos de edulcorantes o azúcares naturalesBOLSA DE AZUCAR x 1 KG. IANSA $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
50171551
Sal de cocina o de mesa4BolsaSal de cocina o de mesaKG.SAL DE MESA $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680
47131804
Productos de limpieza de amoniaco2BotellaProductos de limpieza de amoniacoBOTELLA DE CLORO TRADICIONAL x 1900 CC $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510 $ 1.510
47131810
Productos para lavar platos2UnidadProductos para lavar platosFRASCO LAVALOZAS x1000 ML. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
50131606
Huevos frescos30UnidadHuevos frescosHUEVOS $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
50151514
Grasas de plantas y verduras comestibles5UnidadGrasas de plantas y verduras comestiblesKG.MANTECA $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
50181709
Suministros para el horno5UnidadSuministros para el hornoPQTE.LEVADURA 250 GRS. $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
50221102
Harina de trigo4UnidadHarina de trigoQUINTALES DE HARINA x 50 KG. COLLICO $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000
47121701
Bolsas de basura2UnidadBolsas de basuraBOLSAS CAMISETAS 35x45 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
12131706
Fósforos2PaqueteFósforosPQTE.FOSFOROS COPIHUE x 10 CAJITA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
14111703
Toallas de papel10RolloToallas de papelUND.ROLLO PAPEL TOALLA CLASICA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
Total Neto $ 115.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.905
TOTAL OC $ 137.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.