Orden de Compra. Nº2280-1905-SE16 "5.JUNJI, S.C. PEDACITO DE CIELO, MATERIAL DE ASEO SEGÚN S.P.Nº13789 DEL 19/07/2016"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1905-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2016
Nombre de la Orden de Compra 5.JUNJI, S.C. PEDACITO DE CIELO, MATERIAL DE ASEO SEGÚN S.P.Nº13789 DEL 19/07/2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-165-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna Valdivia
Impuesto 176862,64
Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Alvarado Reyes
Razón Social CRISTIAN LUIS ALVARADO REYES
R.U.T. 12.749.104-6
Sucursal Cristian Alvarado Reyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones30Unidad no definida 1 DETERGENTE EN POLVO IGUAL O SIMILAR A OMO 1 KG $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.460 $ 23.460
12161902
Detergentes surfactantes30Unidad no definida 1 LAVALOZA LÍQUIDO IGUAL O SIMILAR A QUIX 750 CC $ 1.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.980 $ 37.980
14111703
Toallas de papel500Unidad no definida 1 TOALLA DE PAPEL IGUAL O SIMILAR A NOVA DE 12,5 MT $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.000 $ 213.000
42132102
Cubre camillas120Unidad no definida 1 SABANILLA PEDIATRICA 2 ROLLOS $ 4.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.920 $ 595.920
47131502
Paños de limpieza40Unidad no definida 1 PAÑO DE 40 X 38 CM IGUAL O SIMILAR A DANZARINA $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4Unidad no definida 1 CERA INCOLORA ACRÍLICA DE 5 LT $ 4.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.636 $ 18.636
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad no definida 1 DESINFECTANTE EN AEROSOL ANTIBACTERIAL 340 ML IGUAL O SIMILAR A LISOFORM $ 1.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.060 $ 33.060
Total Neto $ 930.856
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.863
TOTAL OC $ 1.107.719


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.