Orden de Compra. Nº2280-2017-SE22 "3, SP 86170 - GESTIÓN - ESCUELA RURAL CURIÑANCO- LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE COMBUSTIÓN."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-2017-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2022
Nombre de la Orden de Compra 3, SP 86170 - GESTIÓN - ESCUELA RURAL CURIÑANCO- LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE COMBUSTIÓN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1191380-21-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 154869
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COPIA DE FACTURA.ENVIAR COPIA DE FACTURA A:

FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MF Ingeniería
Razón Social MF INGENIERIA SPA
R.U.T. 76.420.367-4
Sucursal MF Ingeniería
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general1Unidad no definidaRECARGO 1.  $ 74.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.100 $ 74.100
47132102
Kits de limpieza de uso general9UnidadMANTENCION, LIMPIEZA DE COMBUSTIONES LENTA.   $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.000 $ 441.000
47132102
Kits de limpieza de uso general5UnidadMANTENCION, LIMPIEZA DE EQUIPO PELLET. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 815.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.869
TOTAL OC $ 969.969


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.