Orden de Compra. Nº2280-2032-SE19 "10, SP 56852, GESTIÓN, ESC. RURAL BONIFACIO, REVESTIMIENTO INTERIOR PATIO CUBIERTO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-2032-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2019
Nombre de la Orden de Compra 10, SP 56852, GESTIÓN, ESC. RURAL BONIFACIO, REVESTIMIENTO INTERIOR PATIO CUBIERTO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-219-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 230375
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIÓ DE FACTURA AL SIGUIENTE CORREO: FACTURASDAEMVALDIVIA@GMAIL.COM/ israel52@hotmail.com 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leandro Arturo
Razón Social LEANDRO BARRIENTOS MILLING
R.U.T. 16.871.633-8
Sucursal Leandro Arturo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes58Unidad no definida RETIRO Y LIMPIEZA REVESTIMIENTO EN MAL ESTADO. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000
72101607
Instalación o reparación de paredes10Unidad no definida MEJORAMIENTO TABIQUERÍA 2X3 IPV INPREGNADO. $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
72101607
Instalación o reparación de paredes55Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANCHA FIBROCEMENTO e=120x240cm $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.000 $ 363.000
72101607
Instalación o reparación de paredes74Unidad no definida Suministro e instalación ecamizado OSBe =11`, 1 c/fijación $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.500 $ 536.500
Total Neto $ 1.212.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.375
TOTAL OC $ 1.442.875


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.