Orden de Compra. Nº
2280-2047-SE18
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5. S.P.Nº39009, JUNJI, S.C. KATEMU, REPARACIONES VARIAS DESDE 2280-272-L118
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2280-2047-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-07-2018
Nombre de la Orden de Compra
5. S.P.Nº39009, JUNJI, S.C. KATEMU, REPARACIONES VARIAS DESDE 2280-272-L118
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2280-272-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/2382 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna
Valdivia
Impuesto
195401,7
Dirección de Envío de la Factura
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PABLO EDUARDO
Razón Social
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL M
R.U.T.
76.827.542-4
Sucursal
PABLO EDUARDO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111704
Enchufes
2
Unidad
ENCHUFE TOMA TRIPLE. 3 MODULOS 10A SEGÚN BASES TÉCNICAS
2 Enchufes toma triple 3 mod 10 Amp. Valor Neto unitario, incluye mano de obra.
$ 55.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.980
$ 110.980
30181515
Estanque del WC
1
Unidad
FLEXIBLE PARA ESTANQUE CON LLAVE DE PASO SEGÚN BASES TÉCNICAS
Flexible para estanque con llave de paso. Valor Neto unitario, incluye mano de obra.
$ 20.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.490
$ 20.490
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
AJUSTE TOBOGAN DE EMERGENCIA SEGÚN BASES TÉCNICAS
Ajuste de tobogán de emergencia. Valor Neto unitario, incluye mano de obra.
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
80111613
Mano de obra temporal
2
Unidad
PUERTA DE SEGURIDAD SEGÚN BASES TÉCNICAS
Puerta de seguridad. Valor Neto unitario, incluye mano de obra.
$ 282.730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 565.460
$ 565.460
30161604
Sistemas de techo suspendido
2
Unidad
ALERO SEGÚN BASES TÉCNICAS
Alero. Valor Neto unitario, incluye mano de obra.
$ 46.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.980
$ 93.980
31162407
Pestillo
6
Unidad
PESTILLO DE SEGURIDAD PARA PUERTAS SEGÚN BASES TÉCNICAS
Pestillo de seguridad para puertas. Valor Neto unitario, incluye mano de obra.
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
31151609
Eslabones de cadena
1
Unidad
CADENA DE SEGURIDAD PARA PUERTA SEGÚN BASES TÉCNICAS
Cadena de seguridad para puerta. Valor Neto unitario, incluye mano de obra.
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
30103205
Enrejado de hierro
2,5
Metro Cuadrado
REJA 2,5 X 1,0 SEGÚN BASES TÉCNICAS
Reja 2,5 x 1 m. Valor Neto unitario, incluye mano de obra.
$ 47.408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.520
$ 118.520
Total Neto
$ 1.028.430
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 195.402
TOTAL OC
$ 1.223.832
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.