Orden de Compra. Nº2280-2047-SE18 "5. S.P.Nº39009, JUNJI, S.C. KATEMU, REPARACIONES VARIAS DESDE 2280-272-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-2047-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2018
Nombre de la Orden de Compra 5. S.P.Nº39009, JUNJI, S.C. KATEMU, REPARACIONES VARIAS DESDE 2280-272-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2280-272-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/2382 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna Valdivia
Impuesto 195401,7
Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PABLO EDUARDO
Razón Social SERVICIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL M
R.U.T. 76.827.542-4
Sucursal PABLO EDUARDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes2UnidadENCHUFE TOMA TRIPLE. 3 MODULOS 10A SEGÚN BASES TÉCNICAS2 Enchufes toma triple 3 mod 10 Amp. Valor Neto unitario, incluye mano de obra. $ 55.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.980 $ 110.980
30181515
Estanque del WC1UnidadFLEXIBLE PARA ESTANQUE CON LLAVE DE PASO SEGÚN BASES TÉCNICASFlexible para estanque con llave de paso. Valor Neto unitario, incluye mano de obra. $ 20.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.490 $ 20.490
80111613
Mano de obra temporal1UnidadAJUSTE TOBOGAN DE EMERGENCIA SEGÚN BASES TÉCNICASAjuste de tobogán de emergencia. Valor Neto unitario, incluye mano de obra. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
80111613
Mano de obra temporal2UnidadPUERTA DE SEGURIDAD SEGÚN BASES TÉCNICASPuerta de seguridad. Valor Neto unitario, incluye mano de obra. $ 282.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.460 $ 565.460
30161604
Sistemas de techo suspendido2UnidadALERO SEGÚN BASES TÉCNICASAlero. Valor Neto unitario, incluye mano de obra. $ 46.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.980 $ 93.980
31162407
Pestillo6UnidadPESTILLO DE SEGURIDAD PARA PUERTAS SEGÚN BASES TÉCNICASPestillo de seguridad para puertas. Valor Neto unitario, incluye mano de obra. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
31151609
Eslabones de cadena1UnidadCADENA DE SEGURIDAD PARA PUERTA SEGÚN BASES TÉCNICASCadena de seguridad para puerta. Valor Neto unitario, incluye mano de obra. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
30103205
Enrejado de hierro2,5Metro CuadradoREJA 2,5 X 1,0 SEGÚN BASES TÉCNICASReja 2,5 x 1 m. Valor Neto unitario, incluye mano de obra. $ 47.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.520 $ 118.520
Total Neto $ 1.028.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.402
TOTAL OC $ 1.223.832


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.