Orden de Compra. Nº
2280-2134-SE22
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11, SP.87047 FACULTADES DELEGADAS. LICEO INDUSTRIAL. ARREGLOS A SERVICIOS HIGIÉNICOS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO DEBIDO A OBSERVACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2280-2134-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
11, SP.87047 FACULTADES DELEGADAS. LICEO INDUSTRIAL. ARREGLOS A SERVICIOS HIGIÉNICOS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO DEBIDO A OBSERVACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1191380-24-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SISTEMA MODULAR .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna
Valdivia
Impuesto
159790
Dirección de Envío de la Factura
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
marcelovera
Razón Social
MARCELO ROLANDO VERA NAVARRETE
R.U.T.
10.919.549-9
Sucursal
marcelovera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
3
Unidad
Suministro e instalación de ceramicos de muro, incluye preparacion de superficies, nivelación y adhesivos
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
72131702
Construcción de obras civiles
4
Unidad
Suministro e instalación de porcelanatos, antideslizante, espesor 8mm, incluye preparacion de superficies, nivelación y adhesivos
$ 38.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 152.000
$ 152.000
72131702
Construcción de obras civiles
3
Unidad
Suministro e instalación de flexible (Hi-Hi, Hi-He, He-He ó Hi x M10) 1/2", 30cm
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
72131702
Construcción de obras civiles
4
Unidad
Suministro e instalación de llave de lavamano, con manilla - UNIDAD ML
$ 32.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.000
$ 128.000
72131702
Construcción de obras civiles
5
Unidad
Suministro e instalacion de sello de cera para WC
$ 29.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.000
$ 145.000
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
Suministro e instalacion de lavamanos con pedestal, tamaño estandar
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
72131702
Construcción de obras civiles
2
Unidad
Suministro e instalacion de estanque empotrado de WC
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
72131702
Construcción de obras civiles
2
Unidad
Destape WC
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
Total Neto
$ 841.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 159.790
TOTAL OC
$ 1.000.790
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.