Orden de Compra. Nº2280-2134-SE22 "11, SP.87047 FACULTADES DELEGADAS. LICEO INDUSTRIAL. ARREGLOS A SERVICIOS HIGIÉNICOS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO DEBIDO A OBSERVACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-2134-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2022
Nombre de la Orden de Compra 11, SP.87047 FACULTADES DELEGADAS. LICEO INDUSTRIAL. ARREGLOS A SERVICIOS HIGIÉNICOS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO DEBIDO A OBSERVACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1191380-24-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SISTEMA MODULAR .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 159790
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marcelovera
Razón Social MARCELO ROLANDO VERA NAVARRETE
R.U.T. 10.919.549-9
Sucursal marcelovera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles3UnidadSuministro e instalación de ceramicos de muro, incluye preparacion de superficies, nivelación y adhesivos  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
72131702
Construcción de obras civiles4UnidadSuministro e instalación de porcelanatos, antideslizante, espesor 8mm, incluye preparacion de superficies, nivelación y adhesivos  $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000
72131702
Construcción de obras civiles3UnidadSuministro e instalación de flexible (Hi-Hi, Hi-He, He-He ó Hi x M10) 1/2", 30cm  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
72131702
Construcción de obras civiles4UnidadSuministro e instalación de llave de lavamano, con manilla - UNIDAD ML  $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
72131702
Construcción de obras civiles5UnidadSuministro e instalacion de sello de cera para WC  $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadSuministro e instalacion de lavamanos con pedestal, tamaño estandar  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
72131702
Construcción de obras civiles2UnidadSuministro e instalacion de estanque empotrado de WC  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
72131702
Construcción de obras civiles2UnidadDestape WC  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 841.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.790
TOTAL OC $ 1.000.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.