Orden de Compra. Nº2280-2143-SE23 "5, SP. 91997 - SEP - COLEGIO TENIENTE MERINO - ADQUISICIÓN MATERIAL DE ENSEÑANZA ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-318-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-2143-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2023
Nombre de la Orden de Compra 5, SP. 91997 - SEP - COLEGIO TENIENTE MERINO - ADQUISICIÓN MATERIAL DE ENSEÑANZA ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-318-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2280-318-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 447849
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIAR COPIA DE FACTURA A : FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGENPROVAL SPA
Razón Social AGENCIA DE PRODUCCIONES VALDIVIA SPA
R.U.T. 76.950.799-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGENPROVAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora300ResmaRESMAS TAMAÑO OFICIOPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO 75 GRS 500 HOJAS $ 3.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.121.700 $ 1.121.700
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora300ResmaRESMAS TAMAÑO CARTAPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA 75 GRS 500 HOJAS $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.235.400 $ 1.235.400
Total Neto $ 2.357.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 447.849
TOTAL OC $ 2.804.949


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.