Orden de Compra. Nº2280-219-SE20 "10, SP 13409, MOVÁMONOS 2019, ESCUELA ESPAÑA, RENOVACIÓN PINTURAS DE PARED Y TECHOS DE ESPACIOS COMUNES."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-219-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2020
Nombre de la Orden de Compra 10, SP 13409, MOVÁMONOS 2019, ESCUELA ESPAÑA, RENOVACIÓN PINTURAS DE PARED Y TECHOS DE ESPACIOS COMUNES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-221-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 862506,9
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIAR COPIA DE FACTURA A FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL / PRIVAS@MUNIVALDIVIA.CL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leandro Arturo
Razón Social LEANDRO BARRIENTOS MILLING
R.U.T. 16.871.633-8
Sucursal Leandro Arturo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura300Unidad no definida RASPADO DE PINTURAS $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
86131502
Pintura300Unidad no definida EMPASTE Y LIJADO DE MUROS / CIELOS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
86131502
Pintura913,8Unidad no definida SUMINISTRO Y PINTADO CON ESMALTE SINTÉTICO EN MUROS /CIELOS INTERIORES $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.609.510 $ 3.609.510
Total Neto $ 4.539.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 862.507
TOTAL OC $ 5.402.017


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.