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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2280-2255-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
7, SP.92303 - SEP - ESCUELA ESPAÑA, ADQ. MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LOS ALUMNOS. DESDE 2280-356-L123. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2280-356-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
349852,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AGENPROVAL SPA |
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Razón Social |
AGENCIA DE PRODUCCIONES VALDIVIA SPA
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R.U.T. |
76.950.799-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGENPROVAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60106207
| Materiales de enseñanza de materiales | 1 | Unidad | MATERIALES DE ENSEÑANZA SEGÚN CANTIDAES Y DETALLE INFORMADAS EN FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA ( SE DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA) | SE COTIZA TOTALIDAD DE PRODUCTOS |
$ 1.841.328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.841.328
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$ 1.841.328
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Total Neto
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$ 1.841.328
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 349.852
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$ 2.191.180
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.