Orden de Compra. Nº2280-2263-AG23 "5, SP 92819 - SEP – COLEGIO TTE. MERINO – SERVICIO ACTIVIDAD PEDAGOGICA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-2097-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-2263-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2023
Nombre de la Orden de Compra 5, SP 92819 - SEP – COLEGIO TTE. MERINO – SERVICIO ACTIVIDAD PEDAGOGICA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-2097-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212999 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIAR FACTURA A CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL 
DEJO NUMERO DE CONTACTO PARA COORDINAR SERVICIO: ESCUELA "TTE.MERINO C." FONO: 632-214966 DIRECCUIÓN: VALLE HONDO Nº 2915 DIRECTOR: EDUARDO ENRIQUE MORALES SANHUEZA FONO: 974956279 direccion.ttemerino@daemvaldivia.cl  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor johnnygomez
Razón Social JOHNNY MIGUEL ANGEL GOMEZ KEHSLER
R.U.T. 13.850.181-7
Sucursal johnnygomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIO ACTIVIDAD PEDAGOGICA PARA 25 PERSONAS: CONSIDERAR ENTRADA A GRANJA EDUCATIVA CON VISITA GUIADA JUEGOS: COLUMPIOS, ESCALERILLA, SLACKLINE, CAMA ELÁSTICA, JUEGO INFLABLE (SUJETO A DISPONIBILIDAD SEGÚN CONDICIÓN METEOROLÓGICA) SOBRE 25 ESTUDIANTES SIN COSTO MERIENDA SALUDABLE (CHOCOLATE CALIENTE, PLÁTANO, PORCIÓN DE QUEQUE)  $ 216.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
Total Neto $ 216.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 216.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.850.181-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.