Orden de Compra. Nº2280-2456-SE19 "10, SP 55054, GESTIÓN, COLEGIO DEPORTIVO, HABILITACIÓN BAÑOS PARA DISCAPACITADOS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-2456-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2019
Nombre de la Orden de Compra 10, SP 55054, GESTIÓN, COLEGIO DEPORTIVO, HABILITACIÓN BAÑOS PARA DISCAPACITADOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-220-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 133570
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIÓ DE FACTURA AL SIGUIENTE CORREO: FACTURASDAEMVALDIVIA@GMAIL.COM/ israel52@hotmail.com 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marcelovera
Razón Social MARCELO ROLANDO VERA NAVARRETE
R.U.T. 10.919.549-9
Sucursal marcelovera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner2Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE LAVAMANO, CION MANILLA. $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner2Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CON PEDESTAL CORTO MINUSVÁLIDOS. $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner2Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN LAVAMANOS. $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner2Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WC PARA DISCAPACITADOS. $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner10Unidad no definida REPARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DIVISIONES DE ALUMINIO. $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner2Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA MÓVIL PARA DISCAPACITADOS. $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner2Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA FIJA PARA DISCAPACITADOS. $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
Total Neto $ 703.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.570
TOTAL OC $ 836.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.