Orden de Compra. Nº2280-2482-SE13 "3. JUNJI, SALA CUNA PASO A PASITO, ADQUISICION DE ALIMENTACION SEGUN S.P N° 597. DEL 09-12-2013"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-2482-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2013
Nombre de la Orden de Compra 3. JUNJI, SALA CUNA PASO A PASITO, ADQUISICION DE ALIMENTACION SEGUN S.P N° 597. DEL 09-12-2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna Valdivia
Impuesto 16429,4117646519
Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hiperkor
Razón Social SOC COMERCIAL HIPERKOR LIMITADA
R.U.T. 78.753.810-k
Sucursal hiperkor
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos5Unidad no definida BOLSAS EE NEGRITAS 20 UNIDADES $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.025 $ 13.025
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos5Unidad no definida BOLSA YOGUETA 20 UNIDADES $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580
50202304
Jugos y néctar envasados10Unidad no definida CAJAS DE JUGOS INDIVIDUALES $ 3.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.310 $ 37.311
48101903
Vasos de servicio200Unidad no definida VASOS DESECHABLES $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.193
73131902
Servicios de elaboración de productos de cereales7Unidad no definida CAJAS DE CEREALES QUAKER $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.353
50192303
Postres, helados o yogurt congelado20Unidad no definida CASATA TRI-SABOR $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
Total Neto $ 86.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.429
TOTAL OC $ 102.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.