Orden de Compra. Nº2280-261-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2280-161-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-261-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2280-161-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS CURSOS DUALES DEL LICEO INDISTRIAL DE VALDIVIA.
Proveniente de Licitación 2280-161-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna -1
Impuesto 44555
Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GLORIA ANGELE BIDEGAIN SANTA JULIANA
R.U.T. 4.970.780-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131601
COLETO DESCARNE 60*91 COD. 40506420UnidadCOLETO DESCARNE 60*91 COD. 405064PECHERAS DE CUERO PARA SOLDADOR $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
46181504
CASACA DESCARNE SOLDADOR COD. 4052205UnidadCASACA DESCARNE SOLDADOR COD. 405220CCASACAS PARA SOLDADOR TALLA 52-54 $ 7.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.100 $ 37.100
53102102
OVEROL POPLIN C/REFL. COD. 4163685UnidadOVEROL POPLIN C/REFL. COD. 416368OVEROLES TALLA 50 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
53102102
OVEROL POPLIN C/REFL. COD. 4163685UnidadOVEROL POPLIN C/REFL. COD. 416368OVEROLES TALLA 52 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
53102102
OVEROL POPLIN C/REFL. COD. 4163685UnidadOVEROL POPLIN C/REFL. COD. 416368OVEROLES TALLA 54 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
46181605
BOTIN TEMPEST TRUENO COD.7010045ParBOTIN TEMPEST TRUENO COD.701004PARES ZAPATOS DE SEGURIDAD Nº42 $ 7.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.650 $ 38.650
46181605
BOTIN TEMPEST TRUENO COD. 7010045ParBOTIN TEMPEST TRUENO COD. 701004PARES ZAPATOS DE SEGURIDAD Nº41 $ 7.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.650 $ 38.650
46181504
GUANTES SOLDADOR ROJO COD. 621815 (BUENA CALIDAD)10ParGUANTES SOLDADOR ROJO COD. 621815 (BUENA CALIDAD)PARES GUANTES SOLDADOR $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
Total Neto $ 234.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.555
TOTAL OC $ 279.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.