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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2280-2706-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
10, SP 58509, GESTIÓN, COLEGIO TENIENTE MERINO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GOMA ANTIDESLIZANTE. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
42750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENVIÓ DE FACTURA AL SIGUIENTE CORREO: FACTURASDAEMVALDIVIA@GMAIL.COM/ israel52@hotmail.com/PRIVAS@MUNIVALDIVIA.CL | |
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Proveedor |
Construcciones Jaramillo |
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Razón Social |
edgardo jaramillo
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R.U.T. |
17.359.312-0 |
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Sucursal |
Construcciones Jaramillo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31201603
| Gomas | 1 | Unidad no definida | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GOMA ANTIDESLIZANTE. |
$ 225.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 225.000
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$ 225.000
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Total Neto
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$ 225.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.750
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$ 267.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.