Orden de Compra. Nº2280-271-SE24 "3.SP 93916 PIE, ESCUELA RURAL CAYUMAPU, ADQ. MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA DESDE 2280-44-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-271-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2024
Nombre de la Orden de Compra 3.SP 93916 PIE, ESCUELA RURAL CAYUMAPU, ADQ. MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA DESDE 2280-44-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2280-44-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SISTEMA SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 412509
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO BODEGA DAEM

DESPACHO DE PRODUCTOS

Dirección:

Ampliación Avenida Argentina N° 3663, ex Escuela Mulato Gil de Castro.

 

Contactos:

Jorge Olave, celular +56966160133

Juan Benavides, celular +56962492010.

 

Horarios: (lunes a viernes)

08:30 a 13:30 horas

15:00 a 16:30 horas

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME VILLARROEL BELTRAN
Razón Social JAIME DEL TRANSITO VILLARROEL BELTRAN
R.U.T. 9.015.462-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JAIME VILLARROEL BELTRAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60106207
Materiales de enseñanza de materiales1UnidadMATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZASEGÚN LO SOLICITADO EN EL FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA SE ENVÍA COTIZACIÓN CON CANASTA COMPLETA $ 2.171.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.171.100 $ 2.171.100
Total Neto $ 2.171.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 412.509
TOTAL OC $ 2.583.609


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.