|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2280-2812-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
5.JUNJI, S.C. PEDACITO DE CIELO, MATERIAL DE ASEO SEGÚN S.P.N°8153 DEL 29/10/2014 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2282-165-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
|
|
R.U.T. |
69.200.100-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SIMPSON NRO 563 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
|
|
R.U.T. |
69.200.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
71773,6974789916 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
03-12-2014 |
|
|
|
Proveedor |
Cristian Alvarado Reyes |
|
Razón Social |
CRISTIAN LUIS ALVARADO REYES
|
|
R.U.T. |
12.749.104-6 |
|
Sucursal |
Cristian Alvarado Reyes |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
10191509
| Insecticidas | 5 | Unidad no definida | | 1 INSECTICIDA TODO INSECTO 340 ML O MAS RAID
|
$ 2.765,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.825
|
$ 13.824
|
12161902
| Detergentes surfactantes | 20 | Unidad no definida | | 1 LIMPIADOR EN CREMA IGUAL O SIMILAR A CIF DE 750 ML CIF
|
$ 1.412,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.240
|
$ 28.235
|
14111703
| Toallas de papel | 200 | Unidad no definida |
| 1 TOALLA DE PAPEL IGUAL O SIMILAR A NOVA DE 12,5 MT ELITE
|
$ 408,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 81.600
|
$ 81.513
|
42132102
| Cubre camillas | 20 | Unidad no definida | | 1 SABANILLA PEDIATRICA 2 ROLLOS ELITE |
$ 4.748,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 94.960
|
$ 94.958
|
42132202
| Dediles | 20 | Unidad no definida | | 1 GUANTES DE LATEX CAJA 100 UNIDADE S
|
$ 2.773,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.460
|
$ 55.462
|
47121701
| Bolsas de basura | 241 | Unidad no definida | | 1 BOLSAS DE BASURA 50 X 70 (10 UNIDADES) IGUAL O SIMILAR A SUPERIOR POLINASA
|
$ 403,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 97.123
|
$ 97.210
|
47131803
| Desinfectantes domésticos | 20 | Unidad no definida | | 1 DESODORANTE DE WC IGUAL O SIMILAR A AROM
|
$ 328,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.560
|
$ 6.555
|
|
|
Total Neto
|
$ 377.756
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 71.774
|
|
$ 449.530
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.