Orden de Compra. Nº2280-2812-SE14 "5.JUNJI, S.C. PEDACITO DE CIELO, MATERIAL DE ASEO SEGÚN S.P.N°8153 DEL 29/10/2014"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-2812-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2014
Nombre de la Orden de Compra 5.JUNJI, S.C. PEDACITO DE CIELO, MATERIAL DE ASEO SEGÚN S.P.N°8153 DEL 29/10/2014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-165-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna Valdivia
Impuesto 71773,6974789916
Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Alvarado Reyes
Razón Social CRISTIAN LUIS ALVARADO REYES
R.U.T. 12.749.104-6
Sucursal Cristian Alvarado Reyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas5Unidad no definida 1 INSECTICIDA TODO INSECTO 340 ML O MAS RAID $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.825 $ 13.824
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad no definida 1 LIMPIADOR EN CREMA IGUAL O SIMILAR A CIF DE 750 ML CIF $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.240 $ 28.235
14111703
Toallas de papel200Unidad no definida 1 TOALLA DE PAPEL IGUAL O SIMILAR A NOVA DE 12,5 MT ELITE $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.513
42132102
Cubre camillas20Unidad no definida 1 SABANILLA PEDIATRICA 2 ROLLOS ELITE $ 4.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.960 $ 94.958
42132202
Dediles20Unidad no definida 1 GUANTES DE LATEX CAJA 100 UNIDADE S $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.460 $ 55.462
47121701
Bolsas de basura241Unidad no definida 1 BOLSAS DE BASURA 50 X 70 (10 UNIDADES) IGUAL O SIMILAR A SUPERIOR POLINASA $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.123 $ 97.210
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad no definida 1 DESODORANTE DE WC IGUAL O SIMILAR A AROM $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.555
Total Neto $ 377.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.774
TOTAL OC $ 449.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.