Orden de Compra. Nº2280-2861-SE14 "1, SP.7266-7267, ESC.ESPAÑA, ADQ. UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-2861-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2014
Nombre de la Orden de Compra 1, SP.7266-7267, ESC.ESPAÑA, ADQ. UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-165-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna Valdivia
Impuesto 52076,34
Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Alvarado Reyes
Razón Social CRISTIAN LUIS ALVARADO REYES
R.U.T. 12.749.104-6
Sucursal Cristian Alvarado Reyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco15Unidad no definida CLORO CONCENTRADO 1 LITRO $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad no definida LIMP. DESINFECTANTE JDD 100 CHERRY 20 LTS $ 26.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.724 $ 26.724
47131824
Productos de limpieza de ventanas2Unidad no definida LIMPIAVIDRIOS DIFEM 5 LTS. $ 5.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.034 $ 10.034
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo12Unidad no definida PAÑO AMARILLO VISCOSA 38X40 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
47131603
Esponjas10Unidad no definida ESPONJA C/FIBRA STANDARD SC BRITE $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
47131611
Palas para basura5Unidad no definida PALAS PLASTICAS $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
47131615
Escobillones10Unidad no definida ESCOBILLON DOÑA CLORINDA $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.960
47121802
Removedores1Unidad no definida REMOVEDOR CERAS RCA 20 LTS $ 33.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.119 $ 33.119
42132202
Dediles12Unidad no definida GUANTE AMARILLO ASEO M $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.984 $ 9.984
47131617
Mopas de polvo2Unidad no definida MOPA SECA COMPLETA 90 CMS. $ 13.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.218 $ 26.218
47131609
Magos para escobas o traperos12Unidad no definida TRAPEROS DOBLE ALGODON CON OJAL $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.992 $ 10.992
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1Unidad no definida CERA CT 3000 ACRILICA A.TRAF. 20 LTS $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
47131810
Productos para lavar platos8Bidón LAVALOZA 5LT DIFEM $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.400 $ 48.400
12161902
Detergentes surfactantes5Caja LIMPIADOR EN CREMA 750 CC EXCELL $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060
Total Neto $ 274.086
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.076
TOTAL OC $ 326.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.