Orden de Compra. Nº
2280-2861-SE14
"
1, SP.7266-7267, ESC.ESPAÑA, ADQ. UTILES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2280-2861-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
1, SP.7266-7267, ESC.ESPAÑA, ADQ. UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2282-165-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna
Valdivia
Impuesto
52076,34
Dirección de Envío de la Factura
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cristian Alvarado Reyes
Razón Social
CRISTIAN LUIS ALVARADO REYES
R.U.T.
12.749.104-6
Sucursal
Cristian Alvarado Reyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
15
Unidad no definida
CLORO CONCENTRADO 1 LITRO
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.815
$ 7.815
47131803
Desinfectantes domésticos
1
Unidad no definida
LIMP. DESINFECTANTE JDD 100 CHERRY 20 LTS
$ 26.724,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.724
$ 26.724
47131824
Productos de limpieza de ventanas
2
Unidad no definida
LIMPIAVIDRIOS DIFEM 5 LTS.
$ 5.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.034
$ 10.034
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
12
Unidad no definida
PAÑO AMARILLO VISCOSA 38X40
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
47131603
Esponjas
10
Unidad no definida
ESPONJA C/FIBRA STANDARD SC BRITE
$ 248,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.480
$ 2.480
47131611
Palas para basura
5
Unidad no definida
PALAS PLASTICAS
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
47131615
Escobillones
10
Unidad no definida
ESCOBILLON DOÑA CLORINDA
$ 1.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.960
$ 14.960
47121802
Removedores
1
Unidad no definida
REMOVEDOR CERAS RCA 20 LTS
$ 33.119,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.119
$ 33.119
42132202
Dediles
12
Unidad no definida
GUANTE AMARILLO ASEO M
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.984
$ 9.984
47131617
Mopas de polvo
2
Unidad no definida
MOPA SECA COMPLETA 90 CMS.
$ 13.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.218
$ 26.218
47131609
Magos para escobas o traperos
12
Unidad no definida
TRAPEROS DOBLE ALGODON CON OJAL
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.992
$ 10.992
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
1
Unidad no definida
CERA CT 3000 ACRILICA A.TRAF. 20 LTS
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
47131810
Productos para lavar platos
8
Bidón
LAVALOZA 5LT DIFEM
$ 6.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.400
$ 48.400
12161902
Detergentes surfactantes
5
Caja
LIMPIADOR EN CREMA 750 CC EXCELL
$ 1.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.060
$ 7.060
Total Neto
$ 274.086
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.076
TOTAL OC
$ 326.162
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.