Orden de Compra. Nº2280-3073-SE18 "2 SP N° 45819, GESTIÓN, ESCUELA LAS ÁNIMAS, ADQUISICIÓN ÚTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-3073-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2018
Nombre de la Orden de Compra 2 SP N° 45819, GESTIÓN, ESCUELA LAS ÁNIMAS, ADQUISICIÓN ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-156-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5364 del sistema 2152204007.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 55673,8
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOAV. PEDRO AGUIRRE CERDA N° 1002 VALDIVIA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A.
Razón Social NAVIERA ENSENADA S A
R.U.T. 96.778.990-9
Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico50Unidad ROLLO PAPEL HIGIÉNICO X 500 MTS $ 1.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.050 $ 94.050
14111703
Toallas de papel30Unidad ROLLO TOALLA DE PAPEL X 250 MTS $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700
14111703
Toallas de papel23Unidad TOALLA INTERFOLIADA X 350 HOJAS $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.670 $ 29.670
53131608
Jabones8Unidad JABÓN DE TOCADOR BOLSA COLAPSABLE X 1000 CC $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.600
Total Neto $ 293.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.674
TOTAL OC $ 348.694


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.