Orden de Compra. Nº2280-3197-SE19 "7, SP.60436 - PROGRAMA 4 a 7, ADQ. ACTIVIDAD RECREATIVA CON ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA. DESDE 2280-448-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-3197-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 7, SP.60436 - PROGRAMA 4 a 7, ADQ. ACTIVIDAD RECREATIVA CON ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA. DESDE 2280-448-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2280-448-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140507001 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 103781,42
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURAS
NO SE RECEPCIONARAN FACTURA CON FECHA ANTERIOR A LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Parque Ecológico Borde Río
Razón Social CENTRO TURISTICO SANTO DOMINGO LIMITADA
R.U.T. 76.002.673-5
Sucursal Parque Ecológico Borde Río
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121501
Excursiones1UnidadSERVICIO DE ACTIVIDAD RECREATIVA CON ALIMENTACIÓN Almuerzo: Pollo asado tuto entero con papas fritas , ensalada de tomates, pan y bebida según demanda mientras transcurre el almuerzo, copa de helado. Merienda: 1 completo , 1 Porción de torta , bebida según demanda o cambio por café té en caso $ 546.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.218 $ 546.218
Total Neto $ 546.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.781
TOTAL OC $ 649.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.