Orden de Compra. Nº2280-3254-SE19 "10, SP 61610, GESTIÓN, COLEGIO JUAN SEBASTIAN BACH, REPARACIÓN DE TABIQUES Y PAREDES INTERIORES DE DIFERENTES SECTORES DEL ESTABLECIMIENTO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-3254-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 10, SP 61610, GESTIÓN, COLEGIO JUAN SEBASTIAN BACH, REPARACIÓN DE TABIQUES Y PAREDES INTERIORES DE DIFERENTES SECTORES DEL ESTABLECIMIENTO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-219-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2019. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 803814,57
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIAR FACTURA A CORREO FACTURASDAEMVALDIVIA@GMAIL.COM / PRIVAS@MUNIVALDIVIA.CL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leandro Arturo
Razón Social LEANDRO BARRIENTOS MILLING
R.U.T. 16.871.633-8
Sucursal Leandro Arturo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Instalación o reparación de paredes5Unidad no definida RETIRO DESECHOS Y LLEVADO A BOTADERO AUTORIZADO $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
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Instalación o reparación de paredes185,7Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANCHA TERCIADO MUEBLERIA LISO 1° CALIDAD E=11,1MM 122X244CMM $ 19.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.571.011 $ 3.571.011
72101607
Instalación o reparación de paredes92,71Unidad no definida MEJORAMIENTO TABIQUERIA 2X3 IPV IMPRECNADO $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.092 $ 482.092
72101607
Instalación o reparación de paredes30Unidad no definida RETIRO Y LIMPIEZA DE REVESTIMIENTO EN MAL ESTADO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
Total Neto $ 4.230.603
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 803.815
TOTAL OC $ 5.034.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.