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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2280-3565-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2-4304 GESTIÓN REPARACIONES VARIAS LICEO SANTA MARÍA LA BLANCA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SIMPSON NRO 563 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
58292 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L. |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA NILTON OSMARDEL VILLEGAS ISLA E.I.R.L
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R.U.T. |
76.390.563-2 |
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Sucursal |
CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | | REPARACIONES VARIAS LICEO SANTA MARÍA LA BLANCA, SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO |
$ 306.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 306.800
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$ 306.800
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Total Neto
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$ 306.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.292
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$ 365.092
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.