Orden de Compra. Nº
2280-359-SE20
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7, SP.63264 - PROGRAMA PIE - LICEO INDUSTRIAL, ADQ. ARTÍCULOS DE LIBRERÍA. DESDE 2280-79-L120
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2280-359-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-03-2020
Nombre de la Orden de Compra
7, SP.63264 - PROGRAMA PIE - LICEO INDUSTRIAL, ADQ. ARTÍCULOS DE LIBRERÍA. DESDE 2280-79-L120
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2280-79-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna
Valdivia
Impuesto
86727,4
Dirección de Envío de la Factura
AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
FACTURAS
NO SE RECEPCIONARAN FACTURA CON FECHA ANTERIOR A LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T.
78.471.650-3
Sucursal
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60106207
Materiales de enseñanza de materiales
30
Unidad
PLUMÓN FABER CASTELL
Plumón de pizarra Artel negro
$ 595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.850
$ 17.850
60106207
Materiales de enseñanza de materiales
10
Unidad
HAND SILICONA 250 ML
Silicona liquida 250 mL Pegaquilt
$ 1.006,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.060
$ 10.060
60106207
Materiales de enseñanza de materiales
30
Unidad
HAND FUNDAS CRISTAL 100 UNIDADES
Fundas plásticas transparentes oficio 100 unidades Az.
$ 2.948,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.440
$ 88.440
60106207
Materiales de enseñanza de materiales
150
Unidad
BIC LÁPIZ P. AZUL
Lápiz pasta azul Bic
$ 173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.950
$ 25.950
60106207
Materiales de enseñanza de materiales
150
Unidad
BIC LÁPIZ P. NEGRO
Lápiz pasta negro Bic
$ 173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.950
$ 25.950
60106207
Materiales de enseñanza de materiales
150
Unidad
BIC LÁPIZ P. ROJO
Lápiz pasta rojo Bic
$ 173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.950
$ 25.950
60106207
Materiales de enseñanza de materiales
70
Unidad
SOBRE CARTULINA DE COLOR
Sobre de cartulina color Az.
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.100
$ 37.100
60106207
Materiales de enseñanza de materiales
50
Unidad
CUADERNO TORRE MATEMÁTICA 100 HOJAS
Cuaderno universitario Torre matemática 100 hjs clasico
$ 849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.450
$ 42.450
60106207
Materiales de enseñanza de materiales
50
Unidad
ARCHIVADOR TORRE COLORES
Archivador oficio ancho Torre colores
$ 2.632,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.600
$ 131.600
60106207
Materiales de enseñanza de materiales
10
Unidad
PISTOLA SILICONA GRANDE
Pistola de silicona grande Guayaquil
$ 5.111,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.110
$ 51.110
Total Neto
$ 456.460
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 86.727
TOTAL OC
$ 543.187
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.