Orden de Compra. Nº2280-396-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-155-L109"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-396-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-155-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2280-155-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna Valdivia
Impuesto 60990
Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 115923528
Razón Social claudio ruiz saez
R.U.T. 11.592.352-8
Sucursal 115923528
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103205
Enrejado de hierro1UnidadFabricacion e instalacion de protecciones para combustiones lenta, VER INFORME TECNICO Nº 35/2009 ITEM 1.1   $ 166.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.000 $ 166.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica2UnidadSuministro e instalacion de enhufes segun INFORME TECNICO Nº 35/2009, ITEM Nº 1.3  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadSuministro e instalacion de timbre/citofono segun INFORME TECNICONº 35/2009 , ITEM Nº 1.2  $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 321.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.990
TOTAL OC $ 381.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.