|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2280-417-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-03-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
6, SP. 88913 - GESTION - DAEM GESTION - SUMINISTRO DE MANTENCION DE PINTURAS Y PUERTAS - PP.498-2021- , ID 1191380-4-LQ22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1191380-4-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
|
|
R.U.T. |
69.200.100-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
|
|
R.U.T. |
69.200.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
1258472,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| CONTACTO: JOSE FABIAN CATALÁN SEPULVEDA 632-220230 JCATALAN@DAEMVALDIVIA.CL | |
| ENVIAR FACTURA A CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL | |
|
|
Proveedor |
CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L. |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA NILTON OSMARDEL VILLEGAS ISLA E.I.R.L
|
|
R.U.T. |
76.390.563-2 |
|
Sucursal |
CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102401
| Servicios de pintura de exteriores | 1 | Unidad | SUMINISTRO DE MANTENCION DE PINTURAS Y PUERTAS SEGÚN COTIZACIÓN , ESCUELA JUAN SEBASTIAN BACH | |
$ 1.140.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.140.000
|
$ 1.140.000
|
72102401
| Servicios de pintura de exteriores | 1 | Unidad | SUMINISTRO DE MANTENCION DE PINTURAS Y PUERTAS SEGÚN COTIZACIÓN , ESCUELA FEDOR DOSTOIEVSKI | |
$ 620.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 620.000
|
$ 620.000
|
72102401
| Servicios de pintura de exteriores | 1 | Unidad | SUMINISTRO DE MANTENCION DE PINTURAS Y PUERTAS SEGÚN COTIZACIÓN , INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINSITRACION Y TURISMO | |
$ 2.108.460,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.108.460
|
$ 2.108.460
|
72102401
| Servicios de pintura de exteriores | 1 | Unidad | SUMINISTRO DE MANTENCION DE PINTURAS Y PUERTAS SEGÚN COTIZACIÓN , DAEM | |
$ 2.755.080,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.755.080
|
$ 2.755.080
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.623.540
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.258.473
|
|
$ 7.882.013
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.