Orden de Compra. Nº2280-417-SE23 "6, SP. 88913 - GESTION - DAEM GESTION - SUMINISTRO DE MANTENCION DE PINTURAS Y PUERTAS - PP.498-2021- , ID 1191380-4-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-417-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2023
Nombre de la Orden de Compra 6, SP. 88913 - GESTION - DAEM GESTION - SUMINISTRO DE MANTENCION DE PINTURAS Y PUERTAS - PP.498-2021- , ID 1191380-4-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1191380-4-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SISTEMA MODULAR .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 1258472,6
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONTACTO: JOSE FABIAN CATALÁN SEPULVEDA 632-220230 JCATALAN@DAEMVALDIVIA.CL 
ENVIAR FACTURA A CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L.
Razón Social CONSTRUCTORA NILTON OSMARDEL VILLEGAS ISLA E.I.R.L
R.U.T. 76.390.563-2
Sucursal CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102401
Servicios de pintura de exteriores1UnidadSUMINISTRO DE MANTENCION DE PINTURAS Y PUERTAS SEGÚN COTIZACIÓN , ESCUELA JUAN SEBASTIAN BACH  $ 1.140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.000 $ 1.140.000
72102401
Servicios de pintura de exteriores1UnidadSUMINISTRO DE MANTENCION DE PINTURAS Y PUERTAS SEGÚN COTIZACIÓN , ESCUELA FEDOR DOSTOIEVSKI  $ 620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000
72102401
Servicios de pintura de exteriores1UnidadSUMINISTRO DE MANTENCION DE PINTURAS Y PUERTAS SEGÚN COTIZACIÓN , INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINSITRACION Y TURISMO  $ 2.108.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.108.460 $ 2.108.460
72102401
Servicios de pintura de exteriores1UnidadSUMINISTRO DE MANTENCION DE PINTURAS Y PUERTAS SEGÚN COTIZACIÓN , DAEM  $ 2.755.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.755.080 $ 2.755.080
Total Neto $ 6.623.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.258.473
TOTAL OC $ 7.882.013


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.