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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2280-437-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1, SP.87759, SEP, ESCUELA CHILE, ADQ. MATERIALES DIDACTICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2280-20-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
383160,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHAR A NUEVA DIRECCION DE LA ESCUELA CHILE | ERRAZURRIZ 2330 CTC 632213535 SRA.ADRIANA DEL RIO |
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Proveedor |
LEUDY MADELEY CASTRO |
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Razón Social |
LEUDY MADELEY CASTRO
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R.U.T. |
26.295.338-6 |
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Sucursal |
LEUDY MADELEY CASTRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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54111601
| Relojes de pared | 10 | Unidad | SET 4 RELOJ DE ARENA | VOLOR NETO |
$ 58.487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 584.870
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$ 584.870
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60141006
| Juguetes didácticos | 2 | Unidad | ALFOMBRA DIDACTICA COLORES PARA 30 NIÑOS | VOLOR NETO |
$ 715.883,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.431.766
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$ 1.431.766
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Total Neto
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$ 2.016.636
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 383.161
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$ 2.399.797
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.