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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2280-472-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2 - SP N° 35930, ESCUELA RURAL LOS MOLINOS, ADQUISICIÓN TOALLA DE PAPEL Y PAPEL HIGIÉNICO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2282-156-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SIMPSON NRO 563 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
14402 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NAVIERA ENSENADA S.A. |
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Razón Social |
NAVIERA ENSENADA S A
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R.U.T. |
96.778.990-9 |
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Sucursal |
NAVIERA ENSENADA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 20 | Unidad | | TOALLA DE PAPEL 12,5 MTS |
$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.800
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$ 7.800
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14111704
| Papel higiénico | 200 | Unidad | | PAPEL HIGIÉNICO X 50 MTS |
$ 340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.000
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$ 68.000
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Total Neto
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$ 75.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.402
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$ 90.202
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.