Orden de Compra. Nº2280-531-SE23 " 11, SP.89926 GESTIÓN. LICEO INDUSTRIAL. SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ENTRETECHO EN EDIFICIOS VARIOS DEL LICEO INDUSTRIAL DE VALDIVIA - Desde cotización 2280-13-SC23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-531-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-04-2023
Nombre de la Orden de Compra 11, SP.89926 GESTIÓN. LICEO INDUSTRIAL. SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ENTRETECHO EN EDIFICIOS VARIOS DEL LICEO INDUSTRIAL DE VALDIVIA - Desde cotización 2280-13-SC23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema Sistema Modular .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 98991,52
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo
Razón Social RICARDO AUGUSTO BOUDON ZAMORA
R.U.T. 10.032.567-5
Sucursal Ricardo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101503
Servicios de desinfección o desodorización1UnidadSERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ENTRETECHO EN EDIFICIOS VARIOS DEL LICEO INDUSTRIAL DE VALDIVIA  $ 521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.008 $ 521.008
Total Neto $ 521.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.992
TOTAL OC $ 620.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.