Orden de Compra. Nº2280-57-AG23 "6, SP. 87592 - GESTIÓN - ESC. RURAL LOS PELLINES - SERVICIO RETIRO DE ESCOMBROS Y CORTE DE PASTO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-1750-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-57-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2023
Nombre de la Orden de Compra 6, SP. 87592 - GESTIÓN - ESC. RURAL LOS PELLINES - SERVICIO RETIRO DE ESCOMBROS Y CORTE DE PASTO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-1750-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SISTEMA MODULAR .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 149150
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIAR FACTURA A CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL 
CONTACTO: JOSE FABIAN CATALÁN SEPULVEDA 632-220230 JCATALAN@DAEMVALDIVIA.CL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo
Razón Social RICARDO AUGUSTO BOUDON ZAMORA
R.U.T. 10.032.567-5
Sucursal Ricardo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102703
Servicios de limpieza de suelos1Global   $ 650.000,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1500Metro Cuadrado   $ 90,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
Total Neto $ 785.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.150
TOTAL OC $ 934.150


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.287.902-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.261.681-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 11.114.824-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 10.032.567-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 15.296.007-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.