Orden de Compra. Nº
2280-58-SE20
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10, SP 61955, GESTIÓN, ESC. TENIENTE MERINO, MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2280-58-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
10, SP 61955, GESTIÓN, ESC. TENIENTE MERINO, MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2282-219-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna
Valdivia
Impuesto
490205,7
Dirección de Envío de la Factura
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENVIAR COPIA DE FACTIURA A FACTURASDAEMVALDIVIA@GMAIL.COM/ PRIVAS@MUNIVALDIVIA.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Leandro Arturo
Razón Social
LEANDRO BARRIENTOS MILLING
R.U.T.
16.871.633-8
Sucursal
Leandro Arturo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes
87,4
Unidad no definida
MEJORAMIENTO TABIQUERIA 2X3 IPV INPREGANDO
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 454.480
$ 454.480
72101607
Instalación o reparación de paredes
85
Unidad no definida
RETIRO Y LIMPIEZA DE REVESTIMIENTO
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 382.500
$ 382.500
72101607
Instalación o reparación de paredes
10
Unidad no definida
RETIRO DESECHOS Y LLEVADO A BOTADERO AUTORIZADO
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.000
$ 85.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
3
Unidad no definida
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL ESQUINERO INTERIOR SIDING 0.7X3,05M.
$ 12.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
72101607
Instalación o reparación de paredes
20
Unidad no definida
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORCELANATO COLORES 60X60 CM
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
77
Unidad no definida
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MENBRANA HIDROFUGATIVEK 15 LBS
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.100
$ 100.100
72101607
Instalación o reparación de paredes
77
Unidad no definida
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCAMISADO OSB e=11, 1mm CON FIJACIÓN
$ 7.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 558.250
$ 558.250
72101607
Instalación o reparación de paredes
77
Unidad no definida
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA PV4 PREPINTADO e=0.40 C/FIJACIÓN
$ 8.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 662.200
$ 662.200
Total Neto
$ 2.580.030
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 490.206
TOTAL OC
$ 3.070.236
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.