Orden de Compra. Nº2280-58-SE20 "10, SP 61955, GESTIÓN, ESC. TENIENTE MERINO, MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-58-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2020
Nombre de la Orden de Compra 10, SP 61955, GESTIÓN, ESC. TENIENTE MERINO, MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-219-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 490205,7
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIAR COPIA DE FACTIURA A FACTURASDAEMVALDIVIA@GMAIL.COM/ PRIVAS@MUNIVALDIVIA.CL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leandro Arturo
Razón Social LEANDRO BARRIENTOS MILLING
R.U.T. 16.871.633-8
Sucursal Leandro Arturo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes87,4Unidad no definida MEJORAMIENTO TABIQUERIA 2X3 IPV INPREGANDO $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.480 $ 454.480
72101607
Instalación o reparación de paredes85Unidad no definida RETIRO Y LIMPIEZA DE REVESTIMIENTO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.500 $ 382.500
72101607
Instalación o reparación de paredes10Unidad no definida RETIRO DESECHOS Y LLEVADO A BOTADERO AUTORIZADO $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
72101607
Instalación o reparación de paredes3Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL ESQUINERO INTERIOR SIDING 0.7X3,05M. $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
72101607
Instalación o reparación de paredes20Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORCELANATO COLORES 60X60 CM $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
72101607
Instalación o reparación de paredes77Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACIÓN MENBRANA HIDROFUGATIVEK 15 LBS $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.100 $ 100.100
72101607
Instalación o reparación de paredes77Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCAMISADO OSB e=11, 1mm CON FIJACIÓN $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.250 $ 558.250
72101607
Instalación o reparación de paredes77Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA PV4 PREPINTADO e=0.40 C/FIJACIÓN $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.200 $ 662.200
Total Neto $ 2.580.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 490.206
TOTAL OC $ 3.070.236


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.