Orden de Compra. Nº2280-583-SE24 "5, SP 94772 - SEP - LICEO TÉCNICO - ADQ. DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN. ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-69-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-583-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra 5, SP 94772 - SEP - LICEO TÉCNICO - ADQ. DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN. ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-69-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2280-69-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152905001 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 397100
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIAR COPIA DE FACTURA A : FACTURASDAEM@munivaldivia.cl 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hector Hernan
Razón Social HP MANTENCIÓN LIMITADA
R.U.T. 76.544.704-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hector Hernan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101701
Aires acondicionados2UnidadEQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO IGUAL O SUPERIOR A 24.000 BTU ON-OFSUMINISTRO EINSTALACIÓN AC 24.000BTU ONOF $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
40101701
Aires acondicionados2UnidadSOPORTES E ISUMOSSUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE SOPORTES $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
40101701
Aires acondicionados2UnidadINSTALACIÓN ELECTRICA A TABLEROSUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTRICA EQUIPOS $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
40101701
Aires acondicionados2UnidadINSTALACIÓN EQUIPOSSUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 2.090.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 397.100
TOTAL OC $ 2.487.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.