Orden de Compra. Nº2280-584-SE22 "2 SP 78915, GESTIÓN, ESCUELA EL BOSQUE, REPARACIONES VARIAS, COT. 2280-4-SC22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-584-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2022
Nombre de la Orden de Compra 2 SP 78915, GESTIÓN, ESCUELA EL BOSQUE, REPARACIONES VARIAS, COT. 2280-4-SC22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM, AVENIDA SIMPSON 563.
Comuna Valdivia
Impuesto 83957,58
Dirección de Envío de la Factura DAEM, AVENIDA SIMPSON 563.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURADEBE ENVIAR COPIA DE FACTURA AL CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Incon
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCTORA INCON LIMIT
R.U.T. 76.163.471-2
Sucursal Incon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1Unidad REPARACIONES VARIAS, SEGÚN DETALLA PRESUPUESTO ADJUNTO $ 441.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.882 $ 441.882
Total Neto $ 441.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.958
TOTAL OC $ 525.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.