Orden de Compra. Nº2280-656-SE21 "2 SP 72493, GESTIÓN, ESCUELA EL BOSQUE, MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-656-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2021
Nombre de la Orden de Compra 2 SP 72493, GESTIÓN, ESCUELA EL BOSQUE, MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-138-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999, 2152212999 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 67754
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURADEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LILA ROSARIO
Razón Social EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA
R.U.T. 76.356.363-4
Sucursal LILA ROSARIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1Unidad MANTENCIÓN DE EXTINTORES, SEGÚN DETALLA PRESPUESTO ADJUNTO, ESCUELA EL BOSQUE $ 356.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.600 $ 356.600
Total Neto $ 356.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.754
TOTAL OC $ 424.354


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.