Orden de Compra. Nº2280-663-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-105-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-663-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-105-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2280-105-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna Valdivia
Impuesto 114000
Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.O.S. E.I.R.L.
Razón Social SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS INTEGRALES, MARIO ALFONSO
R.U.T. 76.051.077-7
Sucursal S.O.S. E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161707
Suelos de vinilo11Metro CuadradoM2 INSTALACION DE FLEXIT,ESC. EL LAUREL  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadSUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA 4180, COLEGIO TTE.MERINO  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadSUMINISTRO E INSTALACION CERRADURAS 2001,COLEGIO TTE.MERINO  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadGL.MANTENCION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS, ESC.MUSICA  $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadGL.REPARACION COCINA , LICEO STA.MARIA LA BLANCA  $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
Total Neto $ 600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.000
TOTAL OC $ 714.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.