Orden de Compra. Nº2280-689-SE23 "6, SP. 87664 - SEP - LICEO ARMANDO ROBLES RIVERA - ADQUISICIÓN DE CUADERNILLOS DEL ESTUDIANTE DESDE 2280-82-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-689-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2023
Nombre de la Orden de Compra 6, SP. 87664 - SEP - LICEO ARMANDO ROBLES RIVERA - ADQUISICIÓN DE CUADERNILLOS DEL ESTUDIANTE DESDE 2280-82-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2280-82-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación LICEO ARMANDO ROBLES RIVERA - ARAUCO Nº 474
Comuna Valdivia
Impuesto 790362
Dirección de Envío de la Factura LICEO ARMANDO ROBLES RIVERA - ARAUCO Nº 474
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIAR FACTURA A CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL 
CONTACTO DIRECTOR: LUIS GABRIEL ITURRA CARDENAS FONO: 996162784 direccion.larr@daemvaldivia.cl  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIGITAL IMPRESIONES
Razón Social IMPRESIONES DIGITALES LIMITADA
R.U.T. 76.072.099-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIGITAL IMPRESIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44112005
Agendas900UnidadADQUISICIÓN DE CUADERNILLOS DEL ESTUDIANTE900 Cuadernillos $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.159.800 $ 4.159.800
Total Neto $ 4.159.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 790.362
TOTAL OC $ 4.950.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.