Orden de Compra. Nº2280-736-SE20 "10, SP 65748, FACULTADES DELEGADAS, LICEO INDUSTRIAL, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN CANALETAS HOJALATERIA Y CUBIERTA PARA TALLER MECÁNICA AUTOMOTRIZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-736-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2020
Nombre de la Orden de Compra 10, SP 65748, FACULTADES DELEGADAS, LICEO INDUSTRIAL, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN CANALETAS HOJALATERIA Y CUBIERTA PARA TALLER MECÁNICA AUTOMOTRIZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-71-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 2152206001/2152206004/2152204010/2152904/215221299 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 258077
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIAR COPIA DE FACTURA A CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL Y A PRIVAS@MUNIVALDIVIA.CL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leandro Arturo
Razón Social LEANDRO BARRIENTOS MILLING
R.U.T. 16.871.633-8
Sucursal Leandro Arturo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos38Unidad no definida Suministro e instalacion de canaletas zinc pre-pintado e=0,40mm con desarrollo 100CM $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.000 $ 551.000
72101601
Instalación o reparación de techos10Unidad no definida Bajada zinc pre-pintado e=0.40mm $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
72101601
Instalación o reparación de techos4Unidad no definida Tapa canaleta Zincalum Pre-pintado e=0,40mm remachada y sellada Sika Flex $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
72101601
Instalación o reparación de techos2Unidad no definida Boquilla Zinc Pre-pintado e=0,40mm 75 mm $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
72101601
Instalación o reparación de techos8Unidad no definida Abrazaderas metalicas zincalum, 0,40mm c/ anclaje $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
72101601
Instalación o reparación de techos35Unidad no definida Gancho metalico acero galvanizado 300mm c/anclaje $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.500 $ 192.500
72101601
Instalación o reparación de techos38Unidad no definida Retiro de canaletas en mal estado $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000
72101601
Instalación o reparación de techos20Unidad no definida Forro terminacion Aleros desarrollo 50cm, Zinc Pre-pintado e=0,40mm c/ fijacion. $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
Total Neto $ 1.358.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 258.077
TOTAL OC $ 1.616.377


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.