Orden de Compra. Nº
2280-736-SE20
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10, SP 65748, FACULTADES DELEGADAS, LICEO INDUSTRIAL, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN CANALETAS HOJALATERIA Y CUBIERTA PARA TALLER MECÁNICA AUTOMOTRIZ
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2280-736-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2020
Nombre de la Orden de Compra
10, SP 65748, FACULTADES DELEGADAS, LICEO INDUSTRIAL, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN CANALETAS HOJALATERIA Y CUBIERTA PARA TALLER MECÁNICA AUTOMOTRIZ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2282-71-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 2152206001/2152206004/2152204010/2152904/215221299 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna
Valdivia
Impuesto
258077
Dirección de Envío de la Factura
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENVIAR COPIA DE FACTURA A CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL Y A PRIVAS@MUNIVALDIVIA.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Leandro Arturo
Razón Social
LEANDRO BARRIENTOS MILLING
R.U.T.
16.871.633-8
Sucursal
Leandro Arturo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos
38
Unidad no definida
Suministro e instalacion de canaletas zinc pre-pintado e=0,40mm con desarrollo 100CM
$ 14.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 551.000
$ 551.000
72101601
Instalación o reparación de techos
10
Unidad no definida
Bajada zinc pre-pintado e=0.40mm
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
72101601
Instalación o reparación de techos
4
Unidad no definida
Tapa canaleta Zincalum Pre-pintado e=0,40mm remachada y sellada Sika Flex
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
72101601
Instalación o reparación de techos
2
Unidad no definida
Boquilla Zinc Pre-pintado e=0,40mm 75 mm
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
72101601
Instalación o reparación de techos
8
Unidad no definida
Abrazaderas metalicas zincalum, 0,40mm c/ anclaje
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
72101601
Instalación o reparación de techos
35
Unidad no definida
Gancho metalico acero galvanizado 300mm c/anclaje
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.500
$ 192.500
72101601
Instalación o reparación de techos
38
Unidad no definida
Retiro de canaletas en mal estado
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 304.000
$ 304.000
72101601
Instalación o reparación de techos
20
Unidad no definida
Forro terminacion Aleros desarrollo 50cm, Zinc Pre-pintado e=0,40mm c/ fijacion.
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.000
$ 190.000
Total Neto
$ 1.358.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 258.077
TOTAL OC
$ 1.616.377
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.