Orden de Compra. Nº2280-755-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-396-L109"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-755-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-396-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2280-396-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna Valdivia
Impuesto 1149,88
Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE ENTREGA

IMPORTANTE: EFECTURA ENTREGA EN PEDRO MONTT 2455, FONO 214956, COORDINAR CON EL DIRECTOR(A)

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Joel Araneda Jaime
Razón Social JOEL ARANEDA JAIME
R.U.T. 4.306.893-8
Sucursal Joel Araneda Jaime
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta6CajaCOLORES SCRIPTO 12 COLORES  $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.638
44122011
Carpetas para archivos2UnidadCARPETA PAPEL  $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130 $ 130
44122106
Chinches y tachuelas1CajaCHINCHES   $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68 $ 68
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadPEGAMENTO EN BARRA  $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional3UnidadTEMPERA 250CC COLOR AMARILLO LIMON  $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.941 $ 1.941
60121237
Mezclador de pintura15UnidadMEZCLADORES TEMPERA, 4 DEPOSITOS  $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285 $ 285
Total Neto $ 6.052
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.150
TOTAL OC $ 7.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.