Orden de Compra. Nº2280-871-SE10 "SOLICITUD DE PEDIDO Nº11222 ESC.LEONARDO DA VINCI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-871-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-08-2010
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD DE PEDIDO Nº11222 ESC.LEONARDO DA VINCI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna Valdivia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELIANA TOLEDO BARRIENTOS
Razón Social ELIANA TOLEDO BARRIENTOS
R.U.T. 3.489.590-2
Sucursal ELIANA TOLEDO BARRIENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121518
Lápices de grafito150Unidad no definida LAPICES GRAFITO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
60121109
Blocs de dibujo20Block BLOCK MEDIANO $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
44121706
Lápices de madera20Caja CAJAS COLORES 12 LARGOS $ 1.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.240 $ 21.240
60121535
Goma de borrar50Unidad GOMAS FACTIS CHICA $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
14111531
Libros o cuadernos de registro25Unidad CUADERNO UNIV.100 HOJAS RHEIN $ 1.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
31201517
Cinta para empaquetar50Unidad SCOTCH 18X30 $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
Total Neto $ 109.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 109.240

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.