Orden de Compra. Nº2280-896-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-186-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-896-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-186-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2280-186-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna Valdivia
Impuesto 551266
Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor contratista123
Razón Social JIMENA PATRICIA ROJAS CARRASCO
R.U.T. 10.236.011-7
Sucursal contratista123
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171504
Puertas de madera2UnidadREPARACION MAMPARA DOBLE HOJA, PASILLO PRINCIPAL Nº2  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
30171504
Puertas de madera4UnidadREPOSICION PUERTA DOBLE HOJA GIMANSIO  $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
30171504
Puertas de madera2UnidadREPARACION MAMPARA DOBLE HOJA,PASILLO PRINCIPAL  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
30171504
Puertas de madera1UnidadREPARACION MAMPARA DOBLE HOJA,LABORATORIO ENSEÑANZA MEDIA  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
30171504
Puertas de madera2UnidadREPARACION MAMPARA DOBLE HOJA ENTRADA PRINCIPAL  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadREPOSCION CHAPA ELECTRICA ENTRADA PRINCIPAL ALUMNOS  $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadGL.MANTENCION Y REPARACION BAÑOS DAMAS  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadGL.MANTENCION Y REPARACION BAÑOS HOMBRES  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadREPARACION BAÑOS DAMAS Y VARONES  $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
30161710
Suelos laminados4Metro CuadradoM2 REPARACION PISO FLOTANTE SALA PROFESORES  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
72101601
Instalación o reparación de techos8Metro CuadradoM2 MODIFICACION CUBIERTA DE TECHO SECTOR ENTRADA PRINCIPAL  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200
72101601
Instalación o reparación de techos150Metro CuadradoM2 REPARACION DE CUBIERTA TECHO  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.335.000 $ 1.335.000
72101601
Instalación o reparación de techos8Metro LinealML. REPARACION TERMINACION CUBIERTA DE TECHO  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200
Total Neto $ 2.901.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 551.266
TOTAL OC $ 3.452.666


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.