Orden de Compra. Nº2280-920-AG23 "3. SP 17059 GESTION, ESCUELA RURAL CURIÑANCO,ADQ. PELLET PARA CALEFACCION DE LA ESCUELA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-920-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2023
Nombre de la Orden de Compra 3. SP 17059 GESTION, ESCUELA RURAL CURIÑANCO,ADQ. PELLET PARA CALEFACCION DE LA ESCUELA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203003 del sistema SISTEMA SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 63859
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO ESCUELA RURAL CURIÑANCODESPACHO ESCUELA RURAL CURIÑANCO 
CAMINO CURIÑANCO KM 40
CT  SRA. PAMELA CRISOSTOMO ( 998847320)
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 3MG Chile
Razón Social 3MG SPA
R.U.T. 77.200.806-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 3MG Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121702
Astillas de madera50BolsaPELLETS DE 18 KILOS   $ 6.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.100 $ 336.100
Total Neto $ 336.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.859
TOTAL OC $ 399.959


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.918.440-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.200.806-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.238.263-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.649.768-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.