Orden de Compra. Nº
2280-930-SE20
"
7, SP.66004 - FACULTAD DELEGADA - LICEO SANTA MARÍA LA BLANCA, ADQ. MATERIALES DE HIGIENE Y SANITIZACIÓN. DESDE 2280-170-L120
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2280-930-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-08-2020
Nombre de la Orden de Compra
7, SP.66004 - FACULTAD DELEGADA - LICEO SANTA MARÍA LA BLANCA, ADQ. MATERIALES DE HIGIENE Y SANITIZACIÓN. DESDE 2280-170-L120
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2280-170-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna
Valdivia
Impuesto
478838,95
Dirección de Envío de la Factura
AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Camilo
Razón Social
LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L.
R.U.T.
76.060.022-9
Sucursal
Camilo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos
25
Caja
GUANTES QUIRÚRGICOS DESECHABLES TALLA M
GUANTES QUIRÚRGICOS DESECHABLES TALLA M
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
76101501
Servicios de saneamiento de aseos
132
Unidad
PROTECTOR FACIAL
PROTECTOR FACIAL
$ 7.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.034.880
$ 1.034.880
76101501
Servicios de saneamiento de aseos
10
Unidad
PECHERA REUTILIZABLE
PECHERA REUTILIZABLE
$ 13.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.550
$ 135.550
76101501
Servicios de saneamiento de aseos
80
Unidad
PAPEL SECANTE EN RODILLOS
PAPEL SECANTE EN RODILLOS
$ 4.408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 352.640
$ 352.640
76101501
Servicios de saneamiento de aseos
20
Unidad
PAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO DE 50x60 CMS. PRODUCTO QUE LIMPIA SIN DEJAR RESIDUOS,
PAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO DE 40x70 CMS. PRODUCTO QUE LIMPIA SIN DEJAR RESIDUOS,
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
76101501
Servicios de saneamiento de aseos
5
Unidad
CUBETA PARA REALIZAR DILUCIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
CUBETA PARA REALIZAR DILUCIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
76101501
Servicios de saneamiento de aseos
15
Unidad
ROCIADOR DE MANO 1/2 LITRO COLOR BLANCO O TRANSPARENTE
ROCIADOR DE MANO 1I2 LITRO COLOR BLANCO O TRANSPARENTE
$ 4.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.875
$ 67.875
76101501
Servicios de saneamiento de aseos
25
Litro
ALCOHOL ETÍLICO 70%
ALCOHOL ETÍLICO 70%
$ 4.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.500
$ 107.500
76101501
Servicios de saneamiento de aseos
140
Litro
JABÓN LIQUIDO COMUN
JABÓN LIQUIDO COMUN
$ 2.166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 303.240
$ 303.240
76101501
Servicios de saneamiento de aseos
15
Par
GUANTES REUTILIZABLES DE MANGA LARGA
GUANTES REUTILIZABLES DE MANGA LARGA
$ 1.968,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.520
$ 29.520
Total Neto
$ 2.520.205
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 478.839
TOTAL OC
$ 2.999.044
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.