Orden de Compra. Nº2280-930-SE20 "7, SP.66004 - FACULTAD DELEGADA - LICEO SANTA MARÍA LA BLANCA, ADQ. MATERIALES DE HIGIENE Y SANITIZACIÓN. DESDE 2280-170-L120"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-930-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2020
Nombre de la Orden de Compra 7, SP.66004 - FACULTAD DELEGADA - LICEO SANTA MARÍA LA BLANCA, ADQ. MATERIALES DE HIGIENE Y SANITIZACIÓN. DESDE 2280-170-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2280-170-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 478838,95
Dirección de Envío de la Factura AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camilo
Razón Social LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L.
R.U.T. 76.060.022-9
Sucursal Camilo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de saneamiento de aseos25CajaGUANTES QUIRÚRGICOS DESECHABLES TALLA MGUANTES QUIRÚRGICOS DESECHABLES TALLA M $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
76101501
Servicios de saneamiento de aseos132UnidadPROTECTOR FACIALPROTECTOR FACIAL $ 7.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.034.880 $ 1.034.880
76101501
Servicios de saneamiento de aseos10UnidadPECHERA REUTILIZABLEPECHERA REUTILIZABLE $ 13.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.550 $ 135.550
76101501
Servicios de saneamiento de aseos80UnidadPAPEL SECANTE EN RODILLOSPAPEL SECANTE EN RODILLOS $ 4.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.640 $ 352.640
76101501
Servicios de saneamiento de aseos20UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO DE 50x60 CMS. PRODUCTO QUE LIMPIA SIN DEJAR RESIDUOS,PAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO DE 40x70 CMS. PRODUCTO QUE LIMPIA SIN DEJAR RESIDUOS, $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
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Servicios de saneamiento de aseos5UnidadCUBETA PARA REALIZAR DILUCIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓNCUBETA PARA REALIZAR DILUCIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
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Servicios de saneamiento de aseos15UnidadROCIADOR DE MANO 1/2 LITRO COLOR BLANCO O TRANSPARENTEROCIADOR DE MANO 1I2 LITRO COLOR BLANCO O TRANSPARENTE $ 4.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.875 $ 67.875
76101501
Servicios de saneamiento de aseos25LitroALCOHOL ETÍLICO 70%ALCOHOL ETÍLICO 70% $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.500 $ 107.500
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Servicios de saneamiento de aseos140LitroJABÓN LIQUIDO COMUN JABÓN LIQUIDO COMUN $ 2.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.240 $ 303.240
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Servicios de saneamiento de aseos15ParGUANTES REUTILIZABLES DE MANGA LARGA GUANTES REUTILIZABLES DE MANGA LARGA $ 1.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.520 $ 29.520
Total Neto $ 2.520.205
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.839
TOTAL OC $ 2.999.044


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.