Orden de Compra. Nº2280-951-SE23 "6, SP. 16384 - ESCUELA FEDOR DOSTOIEVSKI- SUMINISTRO PROTECCION DE VENTANALES Y PUERTAS - PP. 419- 2022 , ID 1191380-19-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-951-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2023
Nombre de la Orden de Compra 6, SP. 16384 - ESCUELA FEDOR DOSTOIEVSKI- SUMINISTRO PROTECCION DE VENTANALES Y PUERTAS - PP. 419- 2022 , ID 1191380-19-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1191380-19-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SISTEMA MODULAR .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 422940
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONTACTO: JOSE FABIAN CATALÁN SEPULVEDA 632-220230 JCATALAN@DAEMVALDIVIA.CL 
CONTACTO: JOSE LUIS LOEBEL FONO: 632-220230 JLOEBEL@DAEMVALDIVIA.CL 
ENVIAR FACTURA A CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR MAURICIO
Razón Social HÉCTOR MAURICIO LÓPEZ CIFUENTES
R.U.T. 15.265.473-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HECTOR MAURICIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102003
Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormi1GlobalPROTECCION DE VENTANALES Y PUERTAS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA  $ 2.226.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.226.000 $ 2.226.000
Total Neto $ 2.226.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 422.940
TOTAL OC $ 2.648.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.