Orden de Compra. Nº2280-975-SE18 "5. S.P.Nº37727, JUNJI, S.C. INDEPENDENCIA, MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-975-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2018
Nombre de la Orden de Compra 5. S.P.Nº37727, JUNJI, S.C. INDEPENDENCIA, MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-156-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna Valdivia
Impuesto 54041,7
Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓNLA FACTURA DEBERÁ TENER FECHA POSTERIOR A LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DE CONTRARIO SERA DEVUELTA PARA SER REFACTURADA CON FECHA CORRECTA
DESPACHODESPACHAR EN SIMPSON 563 DAEM VALDIVIA A ANOMBRE DE ARIEL NOVOA PEÑA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A.
Razón Social NAVIERA ENSENADA S A
R.U.T. 96.778.990-9
Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico30Unidad no definidaPAPEL HIGIÉNICO EXTRA BLANCO GOFRADO COMO MINIMO DE 9 CM DE ANCHO X 500 MTS LARGO PAPEL HIGIÉNICO EXTRA BLANCO GOFRADO COMO MINIMO DE 9 CM DE ANCHO X 500 MTS LARGO $ 1.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.430 $ 56.430
14111704
Papel higiénico50Unidad no definidaPAPEL HIGIÉNICO IGUAL O SIMILAR A CONFORT 50 MT PAPEL HIGIÉNICO IGUAL O SIMILAR A CONFORT 50 MT $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
42132102
Cubre camillas50Unidad no definidaSABANILLA MEDIDA EXTRA BLANCA PREPICADA COMO MINIMO DE 48 CM ANCHO X 50 MTS LARGO SABANILLA MEDIDA EXTRA BLANCA PREPICADA COMO MINIMO DE 48 CM ANCHO X 50 MTS LARGO $ 1.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.900 $ 94.900
14111703
Toallas de papel90Unidad no definidaTOALLA INTERFOLIADA EXTRA BLANCA DE COMO MINIMO DE 26X22 CM PAQUETE 350 HOJAS TOALLA INTERFOLIADA EXTRA BLANCA DE COMO MINIMO DE 26X22 CM PAQUETE 350 HOJAS $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.100 $ 116.100
Total Neto $ 284.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.042
TOTAL OC $ 338.472


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.