Orden de Compra. Nº2281-1008-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-1068-COT24 / COMPRA DE PREMIOS PARA PARTICIPANTES CROSS RUNNING VALDIVIA WOMEN 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-1008-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-1068-COT24 / COMPRA DE PREMIOS PARA PARTICIPANTES CROSS RUNNING VALDIVIA WOMEN 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-2832/2152401008 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 71061,9
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Entremanos, Premiaciones y Reconocimientos
Razón Social AUGUSTO ALEJANDRO FARFAL MELLA
R.U.T. 13.519.623-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Entremanos, Premiaciones y Reconocimientos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas200UnidadMedallas de madera personalizadas con cinta verde o tricolor. Según ficha técnica adjunta, revisar.  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.200 $ 336.200
49101701
Medallas6UnidadMedallones de madera personalizados. Según ficha técnica adjunta, revisar.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
49101702
Trofeos2UnidadTrofeos de madera personalizados con figura corredora. Según ficha técnica adjunta, revisar.  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
Total Neto $ 374.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.062
TOTAL OC $ 445.072


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.519.623-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.052.143-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.615.289-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.780.143-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.788.902-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.