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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2281-1339-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-309-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2281-309-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
INDEPENDENCIA 455 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Independencia Nº 455 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
210900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia Nº 455 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Lombar S. A. |
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Razón Social |
LOMBAR S A
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R.U.T. |
96.942.520-3 |
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Sucursal |
Lombar S. A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad | 1 META INFLABLE CON LOGOS TIPOS, EN MATERIAL PVC, CON TURBINA 220 VOLTS, SISTEMA DE AMARRE, ANCLAJE Y BOLSO. SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS. | Validez de la oferta 45 días, y garantía por cualquier defecto de fabricación 150 días. |
$ 1.110.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.110.000
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$ 1.110.000
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Total Neto
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$ 1.110.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 210.900
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$ 1.320.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.